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    長沙市公安局(機關(guān)) 2024年部門預(yù)算公開

    時間:2024-02-07 16:49:07來源:運維組





    長沙市公安局(機關(guān))

    2024部門預(yù)算公開









    目 錄

    第一部分 2024年部門預(yù)算說明

    一、部門基本概況

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    三、部門收支總體情況

    四、一般公共預(yù)算撥款支出

    五、政府性基金預(yù)算支出

    六、其他重要事項的情況說明

    七、名詞解釋

    第二部分 2024年部門預(yù)算表

    1部門收支總表

    2部門收入總表

    3部門支出總表

    4、財政撥款收支總表

    5、一般公共預(yù)算支出表

    6、一般公共預(yù)算基本支出表

    7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

    8、政府性基金預(yù)算支出表

    9、項目支出績效目標表

    10部門整體支出績效目標表

    注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況




















    第一部分 部門預(yù)算公開說明


    一、部門基本概況

    1)職能職責

    1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于公安工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章;指導、檢查、監(jiān)督全市公安工作。

    2、掌握危害國內(nèi)安全、影響穩(wěn)定和社會治安的情況,分析社會安全形勢,為市委、市政府和上級公安機關(guān)決策提供依據(jù)。

    3、負責各類刑事案件的偵查工作;協(xié)調(diào)處置重大案件(事件)、騷亂,開展禁毒、緝毒工作。

    4、指導、監(jiān)督全市公安機關(guān)依法查處危害社會治安秩序的行為;負責大型群眾文化體育活動安全許可;承擔管理集會、游行、示威活動責任;承擔依法管理槍支彈藥、管制刀具和易燃、易爆、劇毒、放射性等危險物品以及管理特種行業(yè)和公共場所的責任;負責爆破作業(yè)審批、爆破作業(yè)人員許可證核發(fā)工作。

    5、依法管理戶口、居民身份證;承擔入境出境事務(wù)和外國人、華僑、港澳臺同胞在長居留、旅行等有關(guān)事務(wù)的管理責任。

    6、承擔維護全市道路交通安全、交通秩序以及機動車輛、駕駛(人)管理責任,參與查處重大交通事故。

    7、指導、監(jiān)督全市消防工作,負責組織實施警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員工作。

    8、指導和監(jiān)督全市國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位及重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作,組織指導群眾性治安保衛(wèi)、防范工作。

    9、負責全市公安機關(guān)的科學技術(shù)工作,組織實施全市公安系統(tǒng)信息技術(shù)、刑事技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)等建設(shè),負責全市公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全保護監(jiān)察工作。

    10、承擔管理全市看守所、拘留所、強制戒毒所等單位的責任,依法對被批準羈押的人員進行監(jiān)管。依法對被判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯執(zhí)行刑罰;對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監(jiān)督、考察。

    11、負責全市公安機關(guān)裝備建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);負責編制執(zhí)行年度預(yù)決算和公安系統(tǒng)業(yè)務(wù)經(jīng)費、專項撥款的分配計劃并監(jiān)督管理。

    12、負責全市公安隊伍建設(shè)和思想政治工作;指導和管理公安機關(guān)人員培訓、教育、獎懲、優(yōu)撫及公安宣傳工作;負責全市公安民警警銜和警察證件管理;按規(guī)定權(quán)限審核公安機構(gòu)和管理干部。

    13、指導、協(xié)調(diào)全市公安機關(guān)的警務(wù)督察工作;指導、督促、檢查全市公安機關(guān)的執(zhí)法活動;查處或督辦公安隊伍重大違紀案件。

    14、承辦市委、市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。

    2)機構(gòu)設(shè)置

    長沙市公安局本級內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括警令部、政治部、警保部、人境支隊、內(nèi)保支隊、督察支隊、法制支隊、科信支隊、食藥環(huán)支隊、知偵支隊、森林公安局、“情指行”一體化指揮部14個部門。

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    部門預(yù)算只有本級,沒有其他二級預(yù)算單位,因此,納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有長沙市公安局本級。

    三、部門收支總體情況

    1. 收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算69,948.94萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款69,948.94萬元收入較增加1,117.31萬元,上升1.62%主要是職務(wù)職級晉升及在職人數(shù)增加等原因。

    1. 支出預(yù)算:2024單位支出預(yù)算69948.94萬元,其中:一般公共服務(wù)支出3.00萬元,公共安全支出69,945.94,萬元。支出較增加1,117.31萬元,上升1.62%主要是職務(wù)職級晉升及在職人數(shù)增加等原因。

    四、一般公共預(yù)算撥款支出

    2024年本單位一般公共預(yù)算撥款支出69,948.94萬元,其中:一般公共服務(wù)支出3.00萬元,0.00%;公共安全支出69,945.94萬元,100%。具體安排情況如下:

    (一)基本支出:2024年本單位基本支出預(yù)算數(shù)28,195.83萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

    (二)項目支出:2024年本單位項目支出預(yù)算41,753.11萬元,主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等,其中:一般公共服務(wù)支出3.00萬元,主要用于我局派駐紀檢監(jiān)察組辦公經(jīng)費等方面。公共安全支出41,750.11萬元,主要用于警務(wù)輔助人員經(jīng)費、大院運行和維修經(jīng)費、日常辦案和大要案經(jīng)費、大型警保衛(wèi)及基礎(chǔ)設(shè)施安全保護工作經(jīng)費、裝備、服裝及其他設(shè)備購置費等方面。

    五、政府性基金預(yù)算支出

    2024年本單位無政府性基金安排的支出

    六、其他重要事項的情況說明

    (一)機關(guān)運行經(jīng)費:2024年長沙市公安局機關(guān)運行經(jīng)費2,074.31萬元,上年預(yù)算增加18.1萬元,上升0.88%主要是普通雇員人數(shù)及工會經(jīng)費較上年度增加導致機關(guān)運行經(jīng)費的增長

    (二)“三公”經(jīng)費預(yù)算:2024年長沙市公安局“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為458.50萬元,其中,公務(wù)接待費28.50萬元,公務(wù)用車購置及運行費400.00萬元(其中,公務(wù)用車購置費150.00萬元,公務(wù)用車運行費250.00萬元),因公出國(境)費30.00萬元2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算2023減少1.5萬元,主要是公務(wù)接待費減少

    (三)一般性支出情況:2024年本單位會議費預(yù)算18萬元,擬召開年度公安工作及業(yè)務(wù)線工作部署和總結(jié)會議,人數(shù)1500人;培訓費預(yù)算208.46萬元,擬開展規(guī)范執(zhí)法、應(yīng)急處突、安全防護、偵破打擊等培訓,人數(shù)6000

    (四)政府采購情況:2024年本單位政府采購預(yù)算總額9,486.20萬元,其中,貨物類采購預(yù)算2,206.72萬元;工程類采購預(yù)算2,356.80萬元;服務(wù)類采購預(yù)算4,922.68萬元

    (五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至202312月底,本單位共有公務(wù)用車100輛,其中,機要通信用車1輛,應(yīng)急保障用車1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車83輛,特種專業(yè)技術(shù)用車11輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車4輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備6臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備8臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車4輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備2臺。

    (六)預(yù)算績效目標說明:本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額69,948.94萬元,其中,基本支出28,195.83萬元,項目支出41,753.11萬元

    七、名詞解釋

    1.機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

    2.“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。










    2024年部門預(yù)算表

    (詳見附件)


    2024年預(yù)算公開表(本級)(1).xlsx
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