長沙市公安局公共交通治安管理分局2024年部門預算公開
目錄
第一部分2024年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分附件
2024年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
10、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況
第一部分部門預算公開說明
一、部門基本概況
(1)職能職責
主要職責:長沙市公安局公共交通治安管理分局主要職能是負責長沙市區內軌道交通、市內公交、長途客運治安管理,牽頭全市客運治安管理,牽頭全市打擊、防范扒竊犯罪工作,以及完成省公安廳、市公安局交辦的其他公安業務工作。
(2)機構設置
內設機構設置情況:本單位為長沙市公安局公共交通治安管理分局,單位性質為行政單位,屬于長沙市公安局下屬二級機構。內設20 個正科級科室所隊。包含辦公室、法制大隊、監察室、政工科、后保科、地鐵綜合科、1-4直屬大隊、1-6號線地鐵派出所、磁懸浮派出所、治安大隊、偵查大隊、警保衛大隊。決算編報類型為政府會計報表,按照政府會計制度報決算數據。
二、部門預算單位構成
長沙市公安局公共交通治安管理分局部門只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2024年部門預算編制范圍的只有長沙市公安局公共交通治安管理分局本級。
- 部門收支總體情況
- 收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本單位收入預算11871.15萬元,其中,一般公共預算撥款11871.14萬元。收入較去年增加620.13萬元,上升5%。主要是人員增加,民警由上年313人增加到330人,人員經費收入相應增加。

- 支出預算:2024年本單位支出預算11871.15萬元,其中:公共安全支出11871.15萬元。支出較去年增加620.13萬元,上升5.51%。主要是人員增加,民警由上年313人增加到330人,人員經費支出相應增加。

四、一般公共預算撥款支出
2024年本單位一般公共預算撥款支出11871.15萬元,其中:
公共安全支出11871.15萬元,占100.00%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年本單位基本支出預算數11102.58
萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2024年本單位項目支出預算768.57 萬元,主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,
其中:公共安全支出768.57萬元,主要用于公安業務相關的項目支出。
五、政府性基金預算支出
2024年本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2024年長沙市公安局公共交通治安管理分局機關運行經費1074.45萬元,比上年預算增加52.12萬元,上升5.1%。主要是人員增加,民警由上年313人增加到330人,機關運行經費相應增加。
(二)“三公”經費預算:2024年長沙市公安局公共交通治安管理分局“三公”經費預算數為88.00萬元,其中,公務接待費1.90萬元,公務用車購置及運行費86.10萬元(其中,公務用車購置費0.00 萬元,公務用車運行費86.10萬元),因公出國(境)費0.00萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少34.00萬元,主要原因是2023年公交分局超上年預算數,
因此本年度調低三公經費預算。
(三)一般性支出情況:2024年本單位會議費預算0萬元;培訓費預算0萬元;未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
(四)政府采購情況:2024年本單位政府采購預算總額
372.35萬元,其中,貨物類采購預算372.35萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2023年12月底,本單位共有公務用車93輛,其中,機要通信用車1輛,應急保障用車0 輛,執法執勤用車91輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車1輛;單位價值50萬元
以上通用設備0臺,單位價值100 萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車10 輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0 輛,執法執勤用車10輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50 萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為11871.15萬元,其中,基本支出11102.58萬元,項目支出768.57萬元。
七、名詞解釋
1.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
- 2024年部門預算表(見附件)



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