時間:2022-02-11 16:08:42來源:市公安局
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況
第一部分 部門預算說明
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一、部門基本概況
(一)職能職責
1、貫徹執行黨和國家關于公安工作的方針、政策和法律、法規、規章;指導、檢查、監督全市公安工作。
2、掌握危害國內安全、影響穩定和社會治安的情況,分析社會安全形勢,為市委、市政府和上級公安機關決策提供依據。
3、負責各類刑事案件的偵查工作;協調處置重大案件(事件)、騷亂,開展禁毒、緝毒工作。
4、指導、監督全市公安機關依法查處危害社會治安秩序的行為;負責大型群眾文化體育活動安全許可;承擔管理集會、游行、示威活動責任;承擔依法管理槍支彈藥、管制刀具和易燃、易爆、劇毒、放射性等危險物品以及管理特種行業和公共場所的責任;負責爆破作業審批、爆破作業人員許可證核發工作。
5、依法管理戶口、居民身份證;承擔入境出境事務和外國人、華僑、港澳臺同胞在長居留、旅行等有關事務的管理責任。
6、承擔維護全市道路交通安全、交通秩序以及機動車輛、駕駛(人)管理責任,參與查處重大交通事故。
7、指導、監督全市消防工作,負責組織實施警衛國家規定的特定人員工作。
8、指導和監督全市國家機關、社會團體、企事業單位及重點建設工程的治安保衛工作,組織指導群眾性治安保衛、防范工作。
9、負責全市公安機關的科學技術工作,組織實施全市公安系統信息技術、刑事技術、網絡安全技術等建設,負責全市公共信息網絡的安全保護監察工作。
10、承擔管理全市看守所、拘留所、收容教育所、強制戒毒所等單位的責任,依法對被批準羈押的人員進行監管。依法對被判處管制、拘役、剝奪政治權利的罪犯執行刑罰;對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監督、考察;承擔市人民政府勞動教養委員會的日常工作。
11、負責全市公安機關裝備建設和基礎設施建設;負責編制執行年度預決算和公安系統業務經費、專項撥款的分配計劃并監督管理。
12、負責全市公安隊伍建設和思想政治工作;指導和管理公安機關人員培訓、教育、獎懲、優撫及公安宣傳工作;負責全市公安民警警銜和警察證件管理;按規定權限審核公安機構和管理干部。
13、指導、協調全市公安機關的警務督察工作;指導、督促、檢查全市公安機關的執法活動;查處或督辦公安隊伍重大違紀案件。
14、組織、指導、協調對恐怖活動的防范、偵查工作。
15、承辦市委、市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。
(二)機構設置
長沙市公安局本級內設機構包括警令部、政治部、警保部、市紀委監委駐市公安局紀檢監察組、人境支隊、內保支隊、督察支隊、法制支隊、科信支隊、食藥環支隊、知偵支隊、森林公安局等14個部門。
二、部門預算單位構成
長沙市公安局本級,具體包括警令部、政治部、警保部、市紀委監委駐市公安局紀檢監察組、人境支隊、內保支隊、督察支隊、法制支隊、科信支隊、食藥環支隊、知偵支隊、森林公安局等14個內設機構。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算69,017.17萬元,其中,一般公共預算撥款69,017.17萬元。收入較去年減少9,453.28萬元,下降12.05%。主要是按照上級政策要求,進一步規范基本支出中人員經費的安排,部分社會保障繳費、獎金支出減少。
(二)支出預算:2022年本部門支出預算69,017.17萬元,其中,一般公共服務支出3萬元;公共安全支出69,014.17萬元。支出較去年減少9,453.28萬元,下降12.05%。主要是按照上級政策要求,進一步規范基本支出中人員經費的安排,部分社會保障繳費、獎金支出減少。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算69,017.17萬元,其中,一般公共服務支出3萬元,占0%(該占比四舍五入后為0%);公共安全支出69,014.17萬元,占100%(該占比四舍五入后為100%)。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本部門基本支出預算數27,063.25萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2022年本部門項目支出預算41,953.92萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:一般公共服務支出3萬元,主要用于我局派駐紀檢監察組辦公經費等方面;公共安全支出41,950.92萬元,主要用于警務輔助人員經費、大院運行和維修經費、天網工程租賃和服務費、專用三四級網絡改造暨服務外包建設經費、通信專網租賃及運行專項經費、日常辦案和大要案經費等方面。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2022年長沙市公安局機關運行經費2,173.08萬元,比上年預算增加99.77萬元,上升4.81%。主要是根據上級的統一部署,長沙市森林公安局在2020年底整體劃歸長沙市公安局管理,民警在職人數較上年度增加導致機關運行經費的增長。
(二)“三公”經費預算:2022年長沙市公安局“三公”經費預算數為460萬元,其中,公務接待費30萬元,公務用車購置及運行費400萬元(其中,公務用車購置費150萬元,公務用車運行費250萬元),因公出國(境)費30萬元。2022年“三公”經費預算與2021年持平。
(三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預算20萬元,擬召開年度公安工作會議等業務性工作會議,人數570人,內容為就年度公安工作及業務線工作進行整體部署和總結;培訓費預算464.46萬元,擬開展規范執法、應急處突、安全防護、偵破打擊等業務培訓,人數3000人,內容為全市公安機關規范執法、應急處突、安全防護、偵破打擊等業務條線的培訓;未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。年度公安工作會議,預算6.6萬元;其它業務線年度會議13.4萬元。
(四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預算總額20,526.14萬元,其中:貨物類采購預算3,249.25萬元;工程類采購預算5,226.88萬元;服務類采購預算12,050.01萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務用車123輛,其中,機要通信用車1輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車96輛,特種專業技術用車22輛,其他按照規定配備的公務用車4輛;單位價值50萬元以上通用設備28臺,單位價值100萬元以上專用設備20臺。2022年擬新增配置公務用車5輛,其中,機要通信用車1輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車4輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備1臺,單位價值100萬元以上專用設備2臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為69,017.17萬元,其中,基本支出27,063.25萬元,項目支出41,953.92萬元。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
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第二部分?2022年部門預算表
(具體見附件)
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