長沙市公安局特巡警支隊2023年部門預算公開
2023年部門預算公開
目錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
10、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況
第一部分部門預算公開說明
一、部門基本概況
(1)職能職責
(二)參與處置嚴重暴力性犯罪事件;
(三)參與處置暴亂、騷亂事件;
(四)參與處置大規模聚眾滋事等重大治安事件;
(五)參與處置對抗性強的群體事件;
(六)參與處置重大活動的安全保衛任務;
(七)擔負特定的巡邏執勤任務;
(八)為危難群眾提供緊急救助服務;
(九)其他應當由公安特警隊承擔的特殊任務。
(2)機構設置
長沙市公安局特巡警支隊隸屬長沙市公安局二級機構,下設第一特警大隊、第二特警大隊、第三特警大隊、第四特警大隊、第五特警大隊、女子特警隊、留置管理一隊、留置管理二隊、鐵騎巡邏隊、芙蓉特巡警大隊、天心特巡警大隊、岳麓特巡警大隊、開福特巡警大隊、雨花特巡警大隊、高新特巡警大隊15個實戰部門以及辦公室、政治工作科、紀檢監察室、財務后勤保障科、法制大隊、作戰訓練大隊6個業務部門共計21個三級機構。
二、部門預算單位構成
長沙市公安局特巡警支隊部門只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2023年部門預算編制范圍的只有長沙市公安局特巡警支隊本級。
三、部門收支總體情況
收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本單位收入預算20076.08萬元,其中,一般公共預算撥款20076.08萬元。收入較去年增加8078.27萬元,上升67.33%。主要是根據市公安局要求,各區特巡警大隊整建制調入特巡警支隊,支隊民警預算人數由351人增加為582人。
支出預算:2023年本單位支出預算20076.08萬元,其中:公共安全支出20076.08萬元。支出較去年增加8078.27萬元,上升67.33%。主要是根據市公安局要求,各區特巡警大隊整建制調入特巡警支隊,支隊民警預算人數由351人增加為582人。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本單位一般公共預算撥款支出20076.08萬元,其中:公共安全支出20076.08萬元,占100.00%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年本單位基本支出預算數18140.17萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2023年本單位項目支出預算1935.91萬元,主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:公共安全支出1935.91萬元,主要用于特警訓練及伙食補助、特種車輛購置及運行、特警值守及運行、特警支隊警犬馴養運行、警務通通訊租賃、星城快警車輛油料保障及大院運行和維修等方面。
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2023年長沙市公安局特巡警支隊機關運行經費1920.60萬元,比上年預算增加731.09萬元,上升61.46%。主要是根據市公安局要求,各區特巡警大隊整建制調入特巡警支隊,支隊民警預算人數由351人增加為582人。
(二)“三公”經費預算:2023年長沙市公安局特巡警支隊“三公”經費預算數為137.32萬元,其中,公務接待費0.00萬元,公務用車購置及運行費137.32萬元(其中,公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行費137.32萬元),因公出國(境)費0.00萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少12.68萬元,主要是根據財政政策要求,支隊嚴控三公經費,2022年三公經費預算為150萬元,但實際執行中要求不得超過2021年決算數,因此調減為137.32萬元。2023年三公經費預算直接編制為137.32萬元。
(三)一般性支出情況:2023年本單位會議費預算20萬元,擬召開市級公安特巡警工作會議及全省特警工作交流等會議,人數200人,內容為公安特警工作交流學習;培訓費預算20萬元,擬開展無人機業務培訓、直升機應急演練等警務技能學習培訓,人數100人,內容為提高特警法律法規知識水平、強化公安專業技能、學習無人機操作、配合直升機應急演練等;未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
(四)政府采購情況:2023年本單位政府采購預算總額716.13萬元,其中,貨物類采購預算716.13萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2022年12月底,本單位共有公務用車164輛,其中,機要通信用車1輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車94輛,特種專業技術用車69輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備21臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車6輛,特種專業技術用車3輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為20076.08萬元,其中,基本支出18140.17萬元,項目支出1935.91萬元。
七、名詞解釋
1.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。





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