長沙市公安局雨花分局2023年部門預算公開
長沙市公安局雨花分局
2023年部門預算公開
目錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
10、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況
第一部分部門預算公開說明
一、部門基本概況
(1)職能職責
(一)貫徹執行黨和國家關于公安工作的方針、政策和法律、法規、規章;指導、檢查、監督全區公安工作。
(二)掌握危害國內安全、影響穩定和社會治安的情況,分析社會安全形勢,為區政府和上級公安機關決策提供依據。
(三)負責各類刑事案件的偵查工作;協調處置重大案件(事件)、騷亂,開展禁毒、緝毒工作。
(四)指導、監督全區公安機關依法查處危害社會治安秩序的行為;負責大型群眾文化體育活動安全許可;承擔管理集會、游行、示威活動責任;承擔依法管理槍支彈藥、管制刀具和易燃、易爆、劇毒、放射性等危險物品以及管理特種行業和公共場所的責任;負責爆破作業審批、爆破作業人員許可證核發工作。
(五)依法管理戶口、居民身份證;承擔入境出境事務和外國人、華僑、港澳臺同胞在長居留、旅行等有關事務的管理責任。
(六)指導、監督全區消防工作,負責組織實施警衛國家規定的特定人員工作。
(七)指導和監督全區國家機關、社會團體、企事業單位及重點建設工程的治安保衛工作,組織指導群眾性治安保衛、防范工作。
(八)負責全區公安機關的科學技術工作,組織實施全區公安系統信息技術、刑事技術、網絡安全技術等建設,負責全區公共信息網絡的安全保護監察工作。
(九)負責全區公安機關裝備建設和基礎設施建設;負責編制執行年度預決算和公安系統業務經費、專項撥款的分配計劃并監督管理。
(十)負責全區公安隊伍建設和思想政治工作;指導和管理公安機關人員培訓、教育、獎懲、優撫及公安宣傳工作;負責全區公安民警警銜管理;按規定權限審核公安機構和管理干部。
(十一)指導、協調全區公安機關的警務督察工作;指導、督促、檢查全區公安機關的執法活動;查處或督辦公安隊伍違紀案件。
(十二)組織、指導、協調對恐怖活動的防范、偵查工作。
(十三)承辦區委、區人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。
(2)機構設置
長沙市公安局雨花分局為長沙市公安局二級機構,內設指揮中心(辦公室)、政治工作室、后勤保障科、紀律監察室、警衛科等5個正科級機構;刑偵、第一、二、三治安管理大隊、經偵、禁毒、國保、人口與出入境、網絡安全保衛、內保、城管、法制大隊等13個正科級實戰大隊;按行政區劃,轄侯家塘、砂子塘、東塘、左家塘、圭塘、高橋、雨花亭、井灣子、洞井、同升、黎托、東山、跳馬等13個正科級派出所。
二、部門預算單位構成
長沙市公安局雨花分局部門只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2023年部門預算編制范圍的只有長沙市公安局雨花分局本級。
三、部門收支總體情況
收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本單位收入預算24687.08萬元,其中,一般公共預算撥款24687.08萬元。收入較去年增加1325.75萬元,上升5.67%。主要是人員工資福利和人員經費的增加。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本單位一般公共預算撥款支出24687.08萬元,其中:公共安全支出24687.08萬元,占100.00%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年本單位基本支出預算數24292.11萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2023年本單位項目支出預算394.97萬元,主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:公共安全支出394.97萬元,主要用于大院運行和維修、警務通通訊租賃、社區警務工作等方面。
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2023年長沙市公安局雨花分局機關運行經費2341.45萬元,比上年預算減少43.15萬元,下降1.81%。主要是民警在職人數較上年度減少導致機關運行經費的下降。
(二)“三公”經費預算:2023年長沙市公安局雨花分局“三公”經費預算數為409.00萬元,其中,公務接待費1.00萬元,公務用車購置及運行費408.00萬元(其中,公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行費408.00萬元),因公出國(境)費0.00萬元。2023 年“三公”經費預算與 2022 年持平。
(三)一般性支出情況:2023年本單位會議費預算0萬元;培訓費預算2萬元,擬開展參加上級組織的各項業務工作培訓,人數50人,內容為刑事技術類、網絡安全類等;未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
(四)政府采購情況:2023年本單位政府采購預算總額1900萬元,其中,貨物類采購預算1400萬元;工程類采購預算200萬元;服務類采購預算300萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2022年12月底,本單位共有公務用車126輛,其中,機要通信用車1輛,應急保障用車1輛,執法執勤用車104輛,特種專業技術用車19輛,其他按照規定配備的公務用車1輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車20輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車19輛,特種專業技術用車1輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備1臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為24687.08萬元,其中,基本支出24292.11萬元,項目支出394.97萬元。
七、名詞解釋
1.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分?2023年部門預算表
(詳見附件)
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