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    中共長沙市委網信辦2018年部門決算公開

    時間:2019-09-27 13:16:33來源:中共長沙市委網信辦

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    目錄

    第一部分??中共長沙市委網信辦概況

    一、部門職責

    二、機構設置

    第二部分??2018年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    第三部分??2018年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

    九、預算績效情況說明

    十、其他重要事項的情況說明

    第四部分??名稱解釋

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    第一部分 中共長沙市委網信辦概況

    一、部門職責

    此項內容涉密,依法不予公開。

    二、機構設置及決算單位構成

    1、內設機構設置。此項內容涉密,依法不予公開。

    2、決算單位構成。市委網信辦2018年部門決算為本級,暫無二級單位。

    第二部分??2018年度部門決算表

    (公開表格附后)



    第三部分??2018年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    2018年度總收入976.65萬元,總支出976.65萬元。因我辦獨立建賬核算時間為2018年6月,無2017年決算數據與2018年年初預算數據,無法提供增減變化對比情況。

    二、收入決算情況說明

    本年收入976.65萬元,其中:財政撥款收入976.65萬元,占100%。

    三、支出決算情況說明

    本年支出976.65萬元,其中:基本支出233.74萬元,占本年支出的23.93%;項目支出742.91萬元,占本年支出的76.07%。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2018年收入合計976.65萬元,其中一般公共預算財政撥款收入976.65萬元,政府性基金預算財政撥款收入0萬元。本年支出合計976.65萬元,其中一般公共預算財政撥款支出976.65萬元,政府性基金預算財政撥款支出0萬元。因我辦獨立建賬核算時間為2018年6月,無2017年決算數據與2018年年初預算數據,無法提供增減變化對比情況。

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    (一)一般公共預算財政撥款支出總體情況

    2018年一般公共預算財政撥款支出976.65萬元,占本年支出合計的100%。因我辦獨立建賬核算時間為2018年6月,無2017年決算數據與2018年年初預算數據,無法提供增減變化對比情況。

    (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

    2018年一般公共預算財政撥款支出976.65萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出976.65萬元,占本年財政撥款支出100%。

    (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

    2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為976.65萬元,決算數大于預算數的原因是我辦獨立建賬核算時間為2018年6月,無2018年年初預算數據,無法提供增減變化對比情況。其中:

    1、一般公共服務支出(類)人大事務(款)行政運行(項)。 年初預算為0萬元,支出決算1.55萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是我辦獨立建賬核算時間為2018年6月,無2018年年初預算數據,無法提供增減變化對比情況。

    2、一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)行政運行(項)。 年初預算為0萬元,支出決算為232.19萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是我辦獨立建賬核算時間為2018年6月,無2018年年初預算數據,無法提供增減變化對比情況。

    3、一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為0萬元,支出決算為742.91萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是我辦獨立建賬核算時間為2018年6月,無2018年年初預算數據,無法提供增減變化對比情況。

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2018年度財政撥款基本支出233.74萬元,其中:人員經費195.7萬元,占基本支出83.73%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、醫療費補助等;公用經費38.04萬元,占基本支出16.27%,主要包括辦公費、郵電費、維修(護)費、租賃費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新等。

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

    2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為20.99萬元,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務用車購置及運行費支出決算為20.99萬元;公務接待費支出決算為0萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是我辦獨立建賬核算時間為2018年6月,無2018年年初預算數據,無法提供增減變化對比情況。

    (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

    2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出決算20.99萬元,占100%;公務接待支出0萬元,占0%。具體情況如下:

    (1)因公出國(境)費支出0萬元。全部安排因公出國境團組0個,累計0人次。

    (2)公務用車購置及運行費支出20.99萬元。其中:公務用車購置支出19.44萬元,主要用于購置一臺公務用車。公務用車運行維護費1.55萬元。主要用于公車燃油、公車保險及維護費支出。2018年度,我單位新購置一臺公務用車。截止2018年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

    (3)公務接待費支出0萬元。2018年共接待國內來訪團組0個、來賓0人次(包括陪同人員)。

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

    本單位無政府性基金收支。

    九、預算績效情況說明

    根據預算績效管理要求,我辦對部門整體支出績效開展了自評,涉及資金976.65萬元,自評覆蓋率達到100%。績效自評結果顯示,我辦2018年度績效目標完成較好,在預算編制、預算執行、預算管理等方面較好的支持了本部門中心工作的開展。本單位工作內容涉密,具體內容依法不予公開。

    十、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費支出情況

    2018年機關運行經費支出38.04萬元,比年初預算數增加38.04萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是我辦獨立建賬核算時間為2018年6月,無2018年年初預算數據,無法提供增減變化對比情況。

    (二)政府采購支出情況

    2018年政府采購支出總額107.38萬元,其中:政府采購貨物支出17.88萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出89.5萬元。授予中小企業合同金額17.88萬元,占政府采購支出總額的16.65%,其中:授予小微企業合同金額17.88萬元,占政府采購支出總額的16.65%。

    (三)國有資產占用情況

    截至2018年12月31日,我單位共有車輛1輛,為機要通信用車。單位價值50 萬元以上通用設備0臺(套),單價100 萬元以上專用設備0 臺(套)。

    第四部分 名詞解釋

    (一)財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

    (二)基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    (三)項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

    (四)“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    (五)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    附:2018年決算公開表格

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    中共長沙市委網信辦

    2019年9月27日

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    2018年決算公開表格.xls
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