長沙市建設工程招標投標中心2024年部門預算公開
2024年部門預算公開
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、單位基本概況
二、部門預算單位構成
三、單位收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
10、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本單位無相關收支情況
第一部分 部門預算公開說明
一、單位基本概況
(一)職能職責
(1)宣傳和貫徹執行國家、省有關建設工程招標投標的方針政策和法律、規章。
(2)承擔對市住房城鄉建設局指定區域范圍內房屋建筑和市政工程招標投標活動實施監督管理的事務性工作。
(3)承擔規范招標代理機構市場行為的事務性工作,負責招標代理機構的業務培訓、不良行為的記錄等工作。
(4)承擔招標投標活動中違法違規行為查處的事務性工作。
(5)承擔評標專家履職情況檢查的事務性工作。
(6)協助處理招標投標活動的投訴舉報工作。
(7)負責對區縣(市)建設工程招標投標工作的業務指導。
(8)完成市住房城鄉建設局交辦的其他公益性任務。
(二)機構設置
長沙市建設工程招標投標中心,為長沙市住房和城鄉建設局所屬全額撥款的正科級事業單位。內設五個科室:監管一科、監管二科、綜合一科、綜合二科和政策法規科五個科室。現辦公地址在岳麓區岳華路279號市公共資源交易大樓。
二、部門預算單位構成
長沙市建設工程招標投標中心只有本單位,沒有其他二級預算單位,因此,納入2024年部門預算編制范圍的只有長沙市建設工程招標投標中心。
三、單位收支總體情況
- 收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本單位收入預算543.57萬元,其中,一般公共預算撥款543.57萬元。收入較去年增加22.09萬元,上升4.24%。主要是單位社會保險經費及職業年金繳費基數的提高,致人員經費增加。
四、一般公共預算撥款支出
2024年本單位一般公共預算撥款支出543.57萬元,其中:城鄉社區支出543.57萬元,占100.00%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年本單位基本支出預算數524.27萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2024年本單位項目支出預算19.30萬元,主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:城鄉社區支出19.30萬元,主要用于單位為完成業務工作任務及根據職能職責發展目標而發生的支出。
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2024年長沙市建設工程招標投標中心機關運行經費48.07萬元,比上年預算增加0.03萬元,上升0.06%。主要是業務培訓費增加。
(二)“三公”經費預算:2024年長沙市建設工程招標投標中心“三公”經費預算數為2.30萬元,其中,公務接待費0.30萬元,公務用車購置及運行費2.00萬元(其中,公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行費2.00萬元),因公出國(境)費0.00萬元。2024 年“三公”經費預算與 2023 年持平。
(三)一般性支出情況:
2024年本單位會議費預算1萬元,擬召開招投標業務宣傳貫徹會議,人數100人,含租場費、授課費及資料印刷費用;培訓費預算9.6萬元,人數53人。擬開展1、職工繼續教育培訓14人計0.42萬元;2、省外招投標政策業務培訓及其他業務培訓7人次計4.2萬元(培訓費由主辦方統一收取,包含授課費、租場費、食宿費、資料費等);3、黨員黨建業務培訓20人計4萬元(含住宿、交通、授課、餐飲等費用);4、省內政策業務學習等培訓培訓12人計0.98萬元;不舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
(四)政府采購情況:2024年本單位政府采購預算總額8.69萬元,其中,貨物類采購預算4.98萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算3.71萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2023年12月底,本單位共有公務用車1輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車1輛;單位價值50萬元以上設備0臺,其中,單位價值100萬元以上設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上設備0臺,其中,單位價值100萬元以上設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為543.57萬元,其中,基本支出524.27萬元,項目支出19.30萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。





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