長沙市住房和城鄉建設行政執法局2022年單位預算公開
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、單位基本概況
二、部門預算單位構成
三、單位收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況
第一部分 部門預算說明
一、單位基本概況
(一)職能職責
我局為市住房和城鄉建設局所屬副處級財政全額撥款事業單位。承擔全市建筑市場(不含湘江新區、高新區)、房地產市場和物業行業的行政執法工作,對其違法違規行為采取執法措施;集中行使市城管局委托的相關住房和城鄉建設領域行政處罰權。
(二)機構設置
我局內設機構10個,分別為辦公室(加掛協調指導科)、人事教育科、法規科、紀檢(監察)室等4個科室,芙蓉、天心、岳麓、開福、雨花、機動等6個執法大隊。
二、部門預算單位構成
1、長沙市住房和城鄉建設行政執法局
三、單位收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算2,564.48萬元,其中,一般公共預算撥款2,564.48萬元。收入較去年增加58.58萬元,上升2.34%。主要是(1)因2022年政策要求,基本支出人員經費標準調整,部門基本支出預算收入安排減少;(2)項目經費方面,新增“手持終端服務費”、增加“執法專項經費”項目經費收入安排。鑒于上述理由,增減相抵之后2022年收入預算較去年增加58.58萬元。
(二)支出預算:2022年本單位支出預算2,564.48萬元,其中,城鄉社區支出2,564.48萬元。支出較去年增加58.58萬元,上升2.34%。主要是(1)因2022年政策要求,基本支出人員經費標準調整,部門基本支出預算減少6.42萬元;(2)項目經費方面,新增“手持終端服務費”25萬元、增加“執法專項經費”40萬元。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本單位一般公共預算撥款支出預算2,564.48萬元,其中,城鄉社區支出2,564.48萬元,占100%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本單位基本支出預算數2,344.95萬元,主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2022年本單位項目支出預算219.53萬元,主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:城鄉社區支出219.53萬元,主要用于開展住建領域執法服務工作,包括建筑市場執法、房地產市場執法監管、招標投標專案辦理、執法宣傳等方面。
五、政府性基金預算支出
本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2022年長沙市住房和城鄉建設行政執法局機關運行經費239.92萬元,與上年預算持平。
(二)“三公”經費預算:2022年長沙市住房和城鄉建設行政執法局“三公”經費預算數為31萬元,其中,公務接待費1萬元,公務用車購置及運行費30萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費30萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年增加4萬元,主要是局保留的13臺車輛中,9臺車凈值為零,已達到報廢年限,公車運行年限較長、行駛公里數多、車況較差,維修費用預計增加。
(三)一般性支出情況:2022年本單位會議費預算2萬元,擬召開執法服務座談會會議,人數200人,內容為場租費、資料費等;培訓費預算20萬元,擬開展兩次執法人員業務、干部職工教育、黨建等培訓,人數500人,內容為場租費、資料費、授課費、培訓工作餐等;未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。三類會議和培訓計劃如下:1、我局2022年會議費預算為2萬元,擬召開執法服務對象約談會等;2、我局2022年培訓費預算20萬元,擬召開2次執法人員業務培訓,預計費用18萬元;擬召開干部職工教育、黨建培訓,預計費用2萬元。
(四)政府采購情況:2022年本單位政府采購預算總額48.19萬元,其中:貨物類采購預算25.19萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算23萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2021年12月底,本單位共有公務用車13輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車13輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為2,564.48萬元,其中,基本支出2,344.95萬元,項目支出219.53萬元。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分?2022年部門預算表
(具體見附件)
長沙市住房和城鄉建設行政執法局
2022年2月16日



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