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    關于2024年全市和市本級預算執行情況與2025年全市和市本級預算草案的報告

    時間:2025-01-27 10:02:40來源:長沙市財政局

    關于2024年全市和市本級預算執行情況

    2025年全市和市本級預算草案的報告

    ?

    202518日在長沙市第十六屆

    人民代表大會第五次會議上

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    長沙市財政局

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    各位代表

    受市人民政府委托現將2024年全市和市本級預算執行情況與2025年全市和市本級預算草案提請市第十六屆人民代表大會第五次會議審議并請各位政協委員提出意見。

    一、2024年全市和市本級預算執行情況

    2024在市委、市政府的堅強領導下在市人大、市政協的監督支持下全市財政部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導全面落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神深入貫徹習近平總書記考察湖南重要講話和指示精神錨定三高四新美好藍圖深入推進?產業質效倍增年?擔當善為落實年建設適度加力、提質增效實施積極的財政政策全力以赴穩運行、促發展、惠民生、防風險、提質效全市和市本級預算執行情況總體較好。

    (一)預算收支執行情況

    1.一般公共預算

    2024年全市完成地方一般公共預算收入1264.54億元比上年增加37.47億元增長3.05%剔除政策性因素影響同口徑增長6%以上加上上級補助收入391.82億元一般債務轉貸收入107.71億元含再融資債券下同),調入資金111.51億元動用預算穩定調節基金7.85億元上年結轉97.38億元收入合計1980.81億元。全市完成一般公共預算支出1663.94億元加上上解上級支出164.66億元一般債務還本支出80.05億元補充預算穩定調節基金7.87億元結轉下年64.29億元支出合計1980.81億元。收支平衡。

    市本級完成地方一般公共預算收入502.22億元加上上級補助收入314.11億元下級上解收入134.4億元調入資金17.53億元一般債務轉貸收入78.3億元上年結轉20.2億元收入合計1066.76億元。市本級完成一般公共預算支出566.24億元加上補助下級支出272.34億元上解上級支出140億元一般債務還本支出21.63億元一般債務轉貸支出43.84億元補充預算穩定調節基金4億元結轉下年18.71億元支出合計1066.76億元。收支平衡。

    市本級主要支出項目具體情況是一般公共服務支出37.17億元增長0.02%教育支出72.42億元增長0.05%科學技術支出44.78億元增長0.83%社會保障和就業支出34.37億元增長0.02%衛生健康支出29.03億元增長0.87%農林水支出20.8億元增長34.76%主要是增發國債安排的支出較多

    其他需要報告的事項

    1市本級預備費情況。2024年市本級預算安排預備費8億元主要用于防汛抗旱、應急搶險等不可預見的支出。

    2市本級預算穩定調節基金情況。2024年底從政府性基金結余及一般公共預算結余中安排4億元用于補充預算穩定調節基金預算穩定調節基金余額9.14億元納入以后年度預算統籌安排。

    3市本級三公經費支出情況。從嚴從緊控制三公經費加強三公經費執行監控市本級三公經費支出0.76億元較年初預算節約0.48億元。

    2.政府性基金預算

    2024年全市政府性基金預算收入576.8億元加上上級補助收入70.5億元調入資金46.42億元上年結轉99.68億元專項債務轉貸收入448.28億元含再融資債券下同),收入合計1241.68億元。全市政府性基金預算支出807.7億元加上上解上級支出0.49億元調出資金62.35億元專項債務還本支出297.51億元結轉下年73.63億元支出合計1241.68億元。收支平衡。

    市本級政府性基金預算收入235.73億元加上上級補助收入57.53億元下級上解收入20.1億元調入資金24.4億元上年結轉58.4億元專項債務轉貸收入371.92億元收入合計768.08億元。市本級政府性基金預算支出360.34億元加上上解上級支出0.45億元補助下級支出51.6億元專項債務還本支出193.18億元專項債務轉貸支出132.98億元結轉下年29.53億元支出合計768.08億元。收支平衡。

    3.國有資本經營預算

    2024年全市國有資本經營預算收入15.52億元加上上級補助收入0.53億元上年結轉0.58億元收入合計16.63億元。全市國有資本經營預算支出7.58億元加上調出資金8.26億元結轉下年0.79億元支出合計16.63億元。收支平衡。

    市本級國有資本經營預算收入8.74億元加上上級補助收入0.52億元上年結轉0.3億元收入合計9.56億元。市本級國有資本經營預算支出5.45億元加上調出資金3.53億元補助下級支出0.52億元結轉下年0.06億元支出合計9.56億元。收支平衡。

    4.社會保險基金預算

    2024年全市社會保險基金預算收入349.32億元含下級上解收入和上級補助收入下同。全市社會保險基金預算支出294.3億元含上解上級支出和補助下級支出下同。年末滾存結余578.49億元。

    市本級社會保險基金預算收入263.54億元。市本級社會保險基金預算支出217.11億元。年末滾存結余510.61億元。

    分險種來看全市城鄉居民基本養老保險基金收入40.67億元支出32.28億元滾存結余61.95億元機關事業單位基本養老保險基金收入62.41億元支出63.99億元滾存結余7.89億元職工基本醫療保險基金收入194.53億元支出147.14億元滾存結余460.42億元城鄉居民基本醫療保險基金收入51.71億元支出50.89億元滾存結余48.23億元。

    5.地方政府債務情況

    2024年全市發行新增政府債券341.17億元一般債券35.59億元、專項債券305.58億元),再融資債券213.87億元合計555.04億元平均期限12.4平均利率2.2%。加上按計劃提取的外國政府和國際經濟組織貸款0.95億元截至年底全市政府債務余額3211.59億元控制在省核定的政府債務限額內風險總體可控。

    市本級發行新增政府債券152.9億元一般債券20.27億元、專項債券132.63億元),再融資債券120.51億元合計273.41億元平均期限9平均利率2.12%。截至2024年底市本級政府債務余額1377.43億元控制在省核定的政府債務限額內風險總體可控。

    (二)人大預算決議和主要財政政策落實情況

    全市財政部門認真落實市人大有關決議加強財政資金資源統籌優化財政支出結構強化重點領域保障深化財稅體制改革防范化解重大風險為加快實現三高四新美好藍圖提供有力支撐。

    1.堅持適度加力、提質增效增強經濟發展動能。搶抓國家政策機遇期和窗口期著力將存量和一攬子增量政策效能轉化為推動高質量發展的強勁動能。全力支持擴大內需。爭取增發國債、超長期特別國債、新增地方政府債券等超620億元推進長沙機場改擴建、椒花水庫等一批重大項目建設有效促進補短板增后勁和經濟回升向好。全力實施大規模設備更新和消費品以舊換新加強資金測算、優化流程、簡化程序推動各級資金17.93億元加速撥付到位為擴大內需提供新動力、注入新活力。全力落實惠企政策。不折不扣落實各項稅費支持政策新增減稅降費135.7億元。加大政府采購支持力度大力推廣政府采購合同線上融資惠及110家市場主體。積極發揮政府性融資擔保作用950余戶小微、三農企業提供擔保17億元。深入開展益企向行系列專場活動全年兌現政策資金30.4億元。全力支持招商引資。聚焦招商引資一號工程支持舉辦中國中部投資貿易博覽會、世界計算大會等經貿活動新引進2億元以上重大項目197個。2024年市本級政府投資基金新設立子基金13帶動社會資本投資超60億元。

    2.堅持優化結構、精準投入支持打造“三個高地”。握緊拳頭保重點、集中財力辦大事在打造三個高地上持續發力加快發展新質生產力。支持打造國家重要先進制造業高地。統籌安排資金46億元重點支持打造工程機械等世界級產業集群、先進儲能材料等國家級產業集群促進中小企業發展和數字化轉型提升產業基礎能力和產業鏈現代化水平。推動長沙市入選全國首批制造業新型技術改造試點城市爭取中央財政3億元專項資金支持。堅持以兩清單、兩增量為主抓手深入開展園區制造業提升行動不斷拓展工業企業增收空間。支持打造具有核心競爭力的科技創新高地。統籌安排資金15.9億元支持科技創新穩步推進全球研發中心城市建設。實施財政金融賦能科技行動科技成果轉化基金規模達30億元發放知識價值信用貸款115億元引導金融活水激發創新活力。探索成果許可先投后股改革措施加速打通科技成果轉化和產業化通道。圍繞高層次人才、技能人才等加大投入力度推動新增國家級、省級科技人才650余人。支持打造內陸地區改革開放高地。統籌安排資金11.6億元支持開展國資國企改革深化提升行動推動國有經濟布局優化和結構調整促進國有資本和國有企業做強做優。統籌安排資金12.4億元支持全市開放型經濟發展穩定拓展國際物流通道推動湖南自貿試驗區長沙片區建設促進改革創新、產業升級、平臺提質。

    3.堅持盡力而為、量力而行持續增進民生福祉。2024年全市民生支出占一般公共預算支出比重超過75%支持提升公共服務能力。投入資金72.42億元支持辦好人民滿意教育增加基礎教育學位9.3萬個推動建設品質縣中10新擴建學校85所。投入資金約29億元支持衛生健康事業發展城鄉居民基本公共衛生服務經費人均財政補助標準提高到94//年。安排資金7000萬元支持公共文化服務體系提升建設、歷史文化名城保護。安排資金2270萬元支持群眾身邊的健身場地設施建設提升全民健身公共服務水平。支持健全社會保障體系。貫徹就業優先戰略統籌安排就業相關資金超10億元城鎮新增就業16.7萬人。城鄉居民基本養老保險、城鄉居民基本醫療保險補助標準分別提高至296//月、670//年。全年發放低保特困、臨時救助、醫療救助、殘疾人兩項補貼等惠民資金超10億元。入選中央財政支持普惠托育服務發展示范項目爭取中央財政1億元項目資金支持。支持提升城市安全水平。統籌安排資金40億元保障環衛、市政、園林、橋隧等基礎設施維護加強城市生活污水管網建設和運行維護推進生活垃圾處理無害化、減量化和資源化確保城市安全運行。

    4.堅持加大統籌、強化保障推進城鄉融合發展。統籌運用中央預算內投資、新增政府債券、專項資金等推動建設宜居宜業品質城市。提升城市功能品質。統籌安排資金超50億元加快推進湘雅路隧道、新韶山南路、興聯路過江通道等重大項目建設安排城市管理專項資金27.42億元支持提質改造街巷159推動城市環境不斷優化、城市功能不斷完善、城市品位不斷提升統籌安排資金3.11億元支持城市有機更新改造城鎮老舊小區519實施城中村改造項目48個。支持生態文明建設。統籌資金25億元支持打好三大保衛戰推進經濟高質量發展和生態環境高水平保護協同發展。落實各類資金22億元支持第二、三輪中央環保督察重點項目整改推動生態環境持續向好。安排資金6348萬元支持森林火災高風險區綜合治理全面提升全市森林防滅火基礎能力。支持鄉村全面振興。籌措資金27億元支持農業農村高質量高水平發展和鄉村振興示范市建設大力支持高標準農田建設強化糧食穩產保供筑牢糧食安全根基加快發展農業產業支持米袋子工程建設、菜籃子穩產保供、培育和引進優勢龍頭企業持續推進農村民生事業發展支持完成100個美麗宜居村莊和10個美麗宜居村莊連片建設項目。

    5.堅持加強管理、深化改革提升財政治理效能。持續夯實財政管理基礎穩步推進改革創新進一步提升法治化科學化規范化水平。財政管理加力提效。落細落實習慣過緊日子要求持續壓減一般性支出修訂完善行政事業單位通用資產配置標準。對預算在200萬元以上貨物類、500萬元以上服務類的政府采購項目開展采購需求管理前置檢查。加大財政評審力度累計完成評審項目1821核減金額228.02億元。加強項目支出預算評審嚴格審核額度超過10萬元且缺乏明確支出標準的預算項目壓減支出1億元。加力盤活存量資金、資產、資源全市實現盤活三資收入260億元。財政改革深入推進。2025年編制預算起全面推開零基預算改革進一步打破資金散小、分裂固化的格局將公共項目從原來的560項整合為6大專項、17個子項壓減非剛性非必要支出82.5億元騰出財力用于促發展、保民生。制定《長沙市政府投資基金高質量發展總體實施方案》建立1+5+N基金架構搭建起政府投資基金四梁八柱。財政電子票據改革順利完成實現電子收繳范圍應入盡入、電子繳費渠道能通盡通財會監督走深走實。扎實開展績效管理鞏固年行動組織對15個項目開展事前績效評估310個項目、政策和部門整體支出開展財政重點績效評價壓減資金4.94億元。聚焦重大支出政策、重點項目資金以及預算執行、惠民惠農補貼、民生資金等領域開展財會監督專項行動有效發揮財會監督效力。加強內部控制建設進一步建立健全預算編制、執行、監督相互協調相互制約的運行機制。

    6.堅持健全機制、兜牢底線確保財政穩健運行。更好統籌發展和安全促進高質量發展和高水平安全良性互動。加強全口徑債務管理。嚴格落實年計劃、月監測、雙監管、促平衡四項舉措壓實債務單位主體責任、部門監管責任、地方屬地責任牢牢守住不發生系統性風險底線。全市隱性債務序時化解進度超過省定目標化債降本工作成效明顯。兜牢基層“三保”底線。壓緊壓實各級各部門三保責任強化區縣三保預算編制事前審核機制定期調度區縣財政運行和三保預算執行情況三保支出、庫款保障等實行動態監測、分級預警全市三保支出做到足額保障。筑牢資金安全防線。修訂資金審批權限和流程管理制度。完善預算執行動態監控規則全方位、全流程監控預算單位指標下達、預算執行和會計核算行為。加大預決算公開力度主動接受監督。認真聽取代表委員意見建議高質量辦結省市建議提案185滿意率100%

    總的來看2024年財政改革發展各項工作取得新的進展為全市經濟社會高質量發展提供了有力支撐。這是習近平新時代中國特色社會主義思想科學指引的結果是市委、市政府堅強領導的結果是市人大、市政協以及代表委員監督指導的結果是全市上下團結拼搏、共同努力的結果。

    同時預算執行和財政工作中還存在一些困難和問題。主要是受多重因素影響財稅收入增長持續承壓財政收支矛盾突出財政運行面臨的壓力和挑戰日益加大習慣過緊日子意識還需進一步強化等等。對此我們將高度重視積極采取措施逐步加以改進和解決。

    二、2025年全市和市本級預算草案

    當前我國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變。同時外部環境變化帶來的不利影響加深經濟運行面臨不少困難和挑戰機遇與挑戰并存、動力與壓力同在。從有利因素看隨著存量政策和一攬子增量政策持續發力顯效發展的活力和動力將進一步釋放為經濟持續回升向好提供有力支撐財政增收迎來政策利好。我市錨定三高四新美好藍圖著力打造“”現代化產業體系全力建設全球研發中心城市加快發展新質生產力為財政收入增長奠定了基礎。從不利因素看我市產業發展正處于新舊動能轉換期房地產等主要稅源行業仍在筑底新興產業對財政增收貢獻還比較有限財稅增長將持續承壓。三保和債務還本付息等剛性支出仍將持續攀升科技攻關、鄉村振興等重點支出剛性增長養老、教育、醫療衛生等基本民生需要繼續加強保障收支緊平衡態勢將更加凸顯。

    總體來看2025年財政收支形勢依然嚴峻既要看清發展大勢始終堅定信心又要把握環境變化保持清醒頭腦堅定不移做好自己的事為高質量發展提供堅實支撐。

    (一)預算編制指導思想和基本原則

    根據中央和省有關要求2025年我市預算編制和財政工作的指導思想是以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神深入貫徹落實習近平總書記考察湖南重要講話和指示精神堅持穩中求進工作總基調完整準確全面貫徹新發展理念錨定“三高四新”美好藍圖實施更加積極的財政政策加大財政支出強度加強重點領域保障堅持黨政機關過緊日子優化財政支出結構提高資金使用效益更加注重惠民生、促消費、增后勁兜牢基層“三保”底線為奮力推進中國式現代化長沙實踐提供有力保障。

    做好2025年預算編制和財政工作我們將重點把握以下基本原則一是零基預算原則。以零為基、以事定錢、以效促用從實際需要出發重新評估各預算項目的內容及其支出標準構建有保有壓、突出重點、統籌有力、講求績效的預算安排機制。二是量入為出原則。以收定支、量入為出確定支出預算規模在財力可能的范圍內按輕重緩急合理鋪排項目確保全年收支平衡。三是保障重點原則。支出預算嚴格按照三保支出、政府債務還本付息支出、大事要事支出、一般性事業發展支出、其他支出五級支出優先序安排前序支出沒有足額保障的不得安排后序支出。四是突出績效原則。堅決落實習慣過緊日子要求將績效管理嵌入預算編制、執行、監督全過程構建事前、事中、事后監督閉環系統進一步健全現代預算制度。

    (二)收入預計及支出安排

    1.一般公共預算

    2025年全市地方一般公共預算收入按增長2.5%安排全市地方一般公共預算收入預期實現1296.16億元。全市一般公共預算支出安排1610.96億元。

    市本級地方一般公共預算收入預期實現514.78億元增長2.5%加上上級補助收入288.26億元下級上解收入124.64億元調入資金30.1億元一般債務轉貸收入107.64億元上年結轉18.71億元收入合計1084.13億元。市本級一般公共預算支出安排553.75億元加上補助下級支出270.25億元上解上級支出151.79億元一般債務還本支出57.36億元一般債務轉貸支出50.28億元結轉下年0.7億元支出合計1084.13億元。

    市本級一般公共預算支出553.75億元主要項目為

    1一般公共服務支出35.48億元增加0.14億元。主要用于保障機關事業單位正常運轉支持各單位履行職能提升社會管理和公共服務能力等。

    2國防支出0.43億元增加0.03億元。主要用于人防工程建設等。

    3公共安全支出42.5億元增加0.35億元。主要用于保障公檢法司等政法部門正常運轉、交通指揮及隔離設施維護建設河西第二監管中心看守所、市級執法辦案中心等。

    4教育支出73.13億元增加0.29億元。主要用于保障市直學校運轉、落實學生資助政策等重點支持高中和中職學位建設等。

    5科學技術支出34.53億元增加0.32億元。主要用于推動建設全球研發中心城市支持提質升級科技創新平臺、壯大科技創新主體、促進科技成果轉化等。

    6文化旅游體育與傳媒支出9.28億元增加0.15億元。主要用于支持文化產業、文化事業及體育事業發展推動文化和科技、文化和旅游融合發展等。

    7社會保障和就業支出35.63億元增加0.39億元。主要用于落實城鄉居民基本養老保險補助保障低保特困對象、殘疾人等群體基本生活落實退役軍人安置、撫恤等政策發放就業補助等。

    8衛生健康支出21.75億元增加0.33億元。主要用于實施健康優先發展戰略完善基本公共衛生服務體系支持公立醫院優質發展保障健康民生項目落實城鄉居民基本醫療保險補助等。

    9節能環保支出17.71億元增加0.07億元。主要用于生態環境保護、綠色低碳發展重點支持實施綠心地區基礎設施提質改造、推進一江一湖六河生態環境治理、加快無廢城市建設等。

    10城鄉社區支出174.51億元增加0.34億元。主要用于支持長株潭一體化融城干道、軌道交通、過江通道等重點基礎設施建設保障城市安全運行、促進城鄉融合發展等。

    11農林水支出22.03億元增加0.38億元。主要用于鄉村全面振興、農村小型農田水利設施建設維護、村級運轉、農村公路安防及建養等。

    12交通運輸支出21.21億元增加0.15億元。主要用于公共交通運行保障、水運事業發展、干線公路建設與養護等。

    13資源勘探工業信息等支出15.7億元增加0.07億元。主要用于支持中小企業數字化轉型、培育工程機械先進制造業集群、培育和發展新質生產力等。

    14商業服務業等支出15.87億元增加0.04億元。主要用于自貿區建設、國際通道建設、開放型經濟發展、商貿流通產業發展支持召開重大國際展會打造內陸地區改革開放高地等。

    15金融支出1.03億元增加0.01億元。主要用于農業保險保費補貼、創業擔保貸款貼息、融資擔保公司專項補貼及風險代償補償等。

    16自然資源海洋氣象等支出4.13億元與上年持平。主要用于規劃技術服務、基礎地形測繪、國土空間規劃編制、地質災害隱患點監測預警等。

    17住房保障支出5.76億元增加0.08億元。主要用于保障性住房建設等。

    18糧油物資儲備支出1.01億元增加0.01億元。主要用于儲備糧油利費補貼、儲備糧油輪換價差虧損補貼等。

    19災害防治及應急管理支出3.23億元增加0.03億元。主要用于城市安全體系和應急能力建設、自然災害防治、自然災害救災及恢復重建、消防安全建設等。

    20債務付息支出10.83億元。主要用于償還政府一般債務利息。

    21預備費8億元。主要用于應急搶險等難以預見的支出。

    2.政府性基金預算

    全市政府性基金預算收入預期實現690.4億元。全市政府性基金預算支出安排741.07億元。

    市本級政府性基金預算收入預期實現383.16億元加上上級補助收入8.13億元下級上解收入0.12億元上年結轉29.53億元專項債務轉貸收入65.89億元收入合計486.83億元。市本級政府性基金預算支出安排358.45億元加上上解上級支出0.5億元補助下級支出60.79億元專項債務還本支出51.52億元專項債務轉貸支出14.37億元結轉下年1.2億元支出合計486.83億元。

    3.國有資本經營預算

    全市國有資本經營預算收入預期實現15.03億元。全市國有資本經營預算支出安排9.37億元。

    市本級國有資本經營預算收入預期實現7.06億元加上上年結轉0.06億元上級補助收入0.22億元收入合計7.34億元。市本級國有資本經營預算支出安排4.28億元加上補助下級支出0.22億元調出資金2.84億元支出合計7.34億元。

    4.社會保險基金預算

    全市社會保險基金預算收入預期實現367.28億元。全市社會保險基金預算支出安排316.33億元。年末滾存結余629.44億元。

    市本級社會保險基金預算收入預期實現272.31億元。市本級社會保險基金預算支出安排230.62億元。年末滾存結余552.3億元。

    分險種來看全市城鄉居民基本養老保險基金收入46.45億元支出37.6億元滾存結余70.81億元機關事業單位基本養老保險基金收入68.67億元支出68.17億元滾存結余8.38億元職工基本醫療保險基金收入199.31億元支出156.59億元滾存結余503.13億元城鄉居民基本醫療保險基金收入52.85億元支出53.97億元滾存結余47.12億元。

    需要說明的是一是區縣預算需報同級人民代表大會批準。本報告中地方收入預計數和支出安排數均為初步匯總數二是預算法規定在預算草案批準前可安排必須支付的本年度部門基本支出、項目支出、對下級政府的轉移性支出、處置突發事件等支出。

    三、扎實做好2025年財政改革發展重點工作

    2025年是十四五規劃的收官之年是進一步深化改革的關鍵之年。我們將錨定三高四新美好藍圖堅持穩中求進、以進促穩守正創新、先立后破系統集成、協同配合全力搶抓政策機遇積極主動作為突出三促三穩三提注重六個結合把準方向、謀實工作堅定信心、迎難而上努力把各方面積極因素轉化為發展實績全力服務長沙高質量發展和現代化建設。

    (一)突出更加積極挑好發展擔子實施更加積極的財政政策更加注重惠民生、促消費、增后勁穩定預期、激發活力推動經濟持續回升向好保持社會和諧穩定。支持“三個高地”建設。三個高地標志性工程為牽引強化財政政策和資金協同發揮基金風補擔保財政金融服務體系作用著力支持構建具有長沙特色和競爭優勢的現代化產業體系加快推進全球研發中心城市建設穩定外貿外資、提升平臺能級、加大招商引資力度。支持全方位擴大內需。用好用活各類存量和一攬子增量政策持續支持兩重項目和兩新政策實施。組合用好中央預算內資金、專項債、超長期特別國債等資金以政府投資有效帶動社會投資。支持實施提振消費專項行動推動中低收入群體增收減負提升消費能力、意愿和層級。加強重點領域保障。加大財政資源統籌力度優化財政支出結構支持提升城市綜合功能、筑牢城市安全底線促進文化和科技、旅游深度融合推動鄉村全面振興和生態文明建設。支持發展社會民生事業提升人民群眾生活品質。

    (二)突出開源挖潛,穩定收入盤子保持定力和耐心著力穩存量、拓增量、激變量全力以赴壯大財政實力。縱深推進財源建設。兩清單、兩增量為抓手進一步強化財源四庫建設促進傳統稅源升級推動優勢稅源提質加快新興稅源培育。突出財源建設協力協同聚焦重點稅費和領域拓展稅費精誠共治部門范圍、領域空間、應用場景不斷提升稅費治理效能。加強財政資源統籌。統一預算分配權將依托行政權力、政府信用、國有資源資產獲取的收入全部納入政府預算管理。深化國有三資清查處置與管理改革用售租融協同發力統籌優化資源配置健全盤活長效機制持續提高國有資產收益。積極爭取上級支持。積極對接增加地方自主財力、拓展地方稅源、適當擴大地方稅收管理權限等改革事項提前做好謀劃、應對、測算等工作全力爭取上級政策和資金支持努力將政策紅利更多更好地轉化為推動高質量發展的強勁動力。

    (三)突出科學理財扎緊管理籠子堅持把加強財政科學管理擺在更加突出位置進一步健全制度、完善機制、規范管理。嚴格規范預算管理。強化預算執行剛性約束堅持先有預算后有支出嚴禁超預算、無預算安排支出或開展政府采購。嚴格控制一般性支出將習慣過緊日子要求貫穿預算管理全過程。提升財政管理質效。加大財政評審力度持續提升財政評審工作質量和效率。不斷優化國庫集中支付流程優化現有政府采購服務平臺及電子交易系統功能提高政府采購效率。加強預算績效管理。加強重大政策、重大資金安排事前績效評估強化公共服務、國有資本經營預算等領域績效評價開展成本績效分析將評價結果作為安排預算、完善政策、改進管理的重要依據不斷提高政策效能和資金效益。

    (四)突出守正創新,加快改革步子堅持將深化零基預算改革作為財稅體制改革的重頭戲以預算管理方式創新助力高質量發展。推動改革走深走實。實行預算收支全口徑、跨部門、跨層級、跨年度四個統籌增強集中財力辦大事能力。有保有壓建清單、優次序、保重點圍繞中央、省、市重大戰略部署制定大事要事保障清單持續壓減非生產性支出做到“小錢小氣、大錢大方深化配套制度改革。加快推進財政支出標準建設構建以基本支出標準、項目支出標準、基本公共服務支出標準、資產管理標準為主體的財政支出標準體系。加大預算評審力度對新增項目以及存量資金、存量項目再安排嚴格開展預算評審。強化改革進展跟蹤。加強改革調度定期評估改革效果構建改革有目標、實施有監督、效果有評估、結果有運用的管理閉環以改革創新精神和動真碰硬勇氣狠抓改革措施落實推動長沙零基預算改革工作取得更大實效。

    (五)突出風險防控,兜牢安全底子更好統籌發展和安全,有效防范化解財政領域各類風險,確保財政穩健運行。守牢債務風險底線。強化經營性債務管控,穩妥化解存量隱性債務,堅決遏制新增隱性債務。積極對接落實置換債政策,優化地方債務結構、降低債務利息成本。加快土地儲備項目前期工作,力爭更多政策傾斜。筑牢基層“三保”底線。強化三保預算執行、庫款流量監測,健全三保范圍清晰、保障標準合理、責任落實到位、風險動態預警、應急處置有效的工作體系,完善權責清晰、財力協調、激勵相容、約束有力的工作機制,確保基層財政平穩運行。嚴守財經紀律底線。加大財會監督力度,與審計監督常態化聯動,構建財審聯動管理閉環。對重大支出政策、重點項目資金、資金資源密集部門、重點民生領域等開展監督,強化監督結果運用,切實嚴肅財經紀律。

    新的一年,我們將認真貫徹《湖南省預算審查監督條例》,認真落實市人大有關預算決算的決議和審議意見,主動接受人大依法監督和政協民主監督,及時報告落實舉措和進展情況,強化審計問題整改落實。我們將認真聽取代表委員意見,及時回應代表委員關切,進一步做好優化預算報告和草案編制、提高建議提案辦理質量等工作,全力支持和服務代表委員依法履職。

    各位代表百舸爭奮楫者先千帆競發進者勝。讓我們更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍市委、市政府的堅強領導堅定信心、克難奮進、實干篤行為奮力譜寫中國式現代化長沙篇章貢獻更大力量!


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